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市委党史工办(市地方志办)2015部门决算
发布时间:2016-08-09 10:43 访问988

 

    
 
一、中共连云港市委党史工办概况
(一)主要职能
(二)部门决算单位构成
(三)2015年度主要工作情况
二、中共连云港市委党史工办2015年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)财政拨款支出决算总表
(六)财政拨款基本支出决算表
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十一)机关运行经费支出决算表
(十二)政府采购支出决算表
三、中共连云港市委党史工办2015度决算情况说明
(收入支出总体情况
(财政拨款支出情况
() “三公经费公共预算财政拨款支出情况
四、名词解释
 
 
 
 
第一部分中共连云港市委党史工办概况
一、主要职能
1、征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版党史书籍。
2、对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。
3、运用党史资料、研究成果,资政、育人,开展宣传教育工作。
4、指导各县区、有关部门的党史编纂等业务工作,指导市党史学会和地方志学会的工作。
5、开展续修连云港市志、编纂出版《连云港年鉴》工作;承担江苏省志连云港市部分的资料搜集及撰写任务。
6、制订全市续修地方志工作规划和《连云港年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编鉴人员的业务培训;对县区志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。
7、搜集、整理、编写地情资料,打造研究、展示平台,运用地情资料为全市发展提供借鉴。编辑出版《连云港史志》。
8、承担市委、市政府以及省委党史工办、省地方志办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
中共连云港市党史工办2015年度部门决算包含了中共连云港市委党史工办本级、下属事业单位连云港市革命纪念馆的收入和支出数据。
三、2015年度重点工作完成情况
(一)修改完善《中共连云港市历史》(第三卷)编写提纲,年底前完成初稿。指导各县区完成三卷本初稿。
(二)完成《连云港市志(19842005)》征求意见稿。《赣榆县志》、《东海县志》、《灌云县志》、《灌南县志》年内完成终审。
(三)高质量编纂出版2015卷《连云港年鉴》。
(四)市革命纪念馆进一步提升接待水平,开展好抗战胜利70周年纪念活动。
(五)编辑出版《连云港抗战志》。
(六)转化利用革命前辈影像资料抢救工程采访成果,推动党史专题片成为全市党员固定学习日教材;制作《孤胆英雄》、《血染波涛》等海属抗战风云系列电视专题片。
(七)制作连云港革命斗争历史3D片。
(八)进一步提升连云港史志微信平台关注度,广泛传播党史、地方史知识。
(九)编辑出版史志读物《花果山下海边州——连云港市情简明读本》和《云霞海曙——连云港党史简明读本》。
(十)推进市情馆建设,积极争取立项,广泛征集地情书籍。
 
                               第二部分中共连云港市委党史工办2015年度部门决算表
 
收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
1092.28
一、一般公共服务支出
845.35
一、基本支出
846.18
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、项目支出
306.04
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、上缴上级支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
六、其他收入
57.25
七、文化体育与传媒支出
166.48
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
46.36
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
94.03
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
1,149.53
本年支出合计
1,152.22
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
214.07
    年末结转和结余
211.38
 
 
 
 
总计
1,363.60
总计
1,363.60
 
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
1149.53
1092.28
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
201
一般公共服务支出
868.67
868.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
226.76
226.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
226.76
226.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
452.91
452.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013601
 行政运行
381.26
381.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
 一般行政管理事务
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
 其他共产党事务支出
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
39.00
39.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
 其他一般公共服务支出
39.00
39.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
170.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
170.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
 其他文化支出
170.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
53.61
53.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
53.61
53.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
38.95
38.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 提租补贴
14.66
14.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
57.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
22999
其他支出
57.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
2299901
 其他支出
57.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
 
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
 
合计
1152.22
846.18
306.04
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
845.35
749.03
96.32
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
150
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
150
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
224.27
224.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
224.27
224.27
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
445.80
364.48
81.32
0.00
0.00
0.00
2013601
 行政运行
398.77
349.07
49.70
0.00
0.00
0.00
2013602
 一般行政管理事务
29.42
 
29.42
0.00
0.00
0.00
2013650
 事业运行
0.90
0.90
 
0.00
0.00
0.00
2013699
 其他共产党事务支出
16.71
14.51
2.20
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
0.00
0.00
0.00
2019999
 其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
166.48
0.00
166.48
0.00
0.00
0.00
20701
文化
161.54
0.00
161.54
0.00
0.00
0.00
2070199
 其他文化支出
161.54
0.00
161.54
0.00
0.00
0.00
20702
文物
4.94
0.00
4.94
0.00
0.00
0.00
2070205
 博物馆
4.94
0.00
4.94
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
46.36
46.36
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
46.36
46.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
38.44
38.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 提租补贴
7.92
7.92
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
94.03
50.79
43.24
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
94.03
50.79
43.24
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
94.03
50.79
43.24
0.00
0.00
0.00
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
    
    
   
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,092.28
一、一般公共服务支出
845.35
845.35
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
166.48
166.48
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
46.36
46.36
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
43.24
43.24
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
1,092.28
本年支出合计
1,101.43
1,101.43
 
年初财政拨款结转和结余
214.07
年末财政拨款结转和结余
204.92
204.92
 
一、一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
1,306.35
总计
1,306.35
1,306.35
 
 
财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1101.43
795.39
306.04
201
一般公共服务支出
845.35
749.03
96.32
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
150.00
150.00
 
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
150.00
150.00
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
224.27
224.27
 
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
224.27
224.27
 
20136
其他共产党事务支出
445.80
364.48
81.32
2013601
 行政运行
398.77
349.07
49.70
2013602
 一般行政管理事务
29.42
 
29.42
2013650
 事业运行
0.90
0.90
 
2013699
 其他共产党事务支出
16.71
14.51
2.20
20199
其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
2019999
 其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
207
文化体育与传媒支出
166.48
 
166.48
20701
文化
161.54
 
161.54
2070199
 其他文化支出
161.54
 
161.54
20702
文物
4.94
 
4.94
221
住房保障支出
46.36
46.36
 
22102
住房改革支出
46.36
46.36
 
2210201
住房公积金
38.44
38.44
 
2210202
提租补贴
7.92
7.92
 
229
其他支出
43.24
 
43.24
22999
其他支出
43.24
 
43.24
2299901
其他支出
43.24
 
43.24
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
 
经济分类科目编码
科目名称
 
 
 
合计
795.39
563.18
232.21
 
301
工资福利支出
283.98
283.98
 
 
30101
       基本工资
70.85
70.85
 
 
30102
    津贴补贴
87.49
87.49
 
 
30103
        奖金
 
 
 
 
30104
    社会保障费
38.11
38.11
 
 
30107
    绩效工资
39.00
39.00
 
 
30199
 其他工资福利支出
48.53
48.53
 
 
302
商品和服务支出
228.72
 
228.72
 
30201
    办公费
19.14
 
19.14
 
30202
    印刷费
0.30
 
0.30
 
30203
    咨询费
 
 
 
 
30204
    手续费
 
 
 
 
30205
    水费
1.51
 
1.51
 
30206
                电费
58.22
 
58.22
 
30207
         邮电费
6.49
 
6.49
 
30209
     物业管理费
86.89
 
86.89
 
30211
        差旅费
2.98
 
2.98
 
30212
 因公出国(境)费用
 
 
 
 
30213
     维修(护)费
7.03
 
7.03
 
30215
             租赁费
 
 
 
 
30215
       会议费
0.19
 
0.19
 
30216
   培训费
8.51
 
8.51
 
30217
       公务接待费
1.77
 
1.77
 
30226
   劳务费
0.14
 
0.14
 
30227
   委托业务费
 
 
 
 
30228
       工会经费
11.55
 
11.55
 
30231
 公务用车运行维护费
12.29
 
12.29
 
30239
   其他交通费用
0.13
 
0.13
 
30299
       其他商品和服务支出
11.58
 
11.58
 
303
对个人和家庭的补助
279.20
279.20
 
 
30301
    离休费
 
 
 
 
30311
    住房公积金
47.22
47.22
 
 
30312
    提租补贴
7.92
7.92
 
 
30313
    购房补贴
 
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
13.42
13.42
 
 
310
其他资本性支出
3.49
 
3.49
 
31002
     办公设备购置
3.49
 
3.49
 
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开07表
 
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
1101.43
795.39
306.04
 
201
一般公共服务支出
845.35
749.03
96.32
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
150.00
150.00
 
 
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
150.00
150.00
 
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
224.27
224.27
 
 
2013199
 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
224.27
224.27
 
 
20136
其他共产党事务支出
445.80
364.48
81.32
 
2013601
 行政运行
398.77
349.07
49.70
 
2013602
 一般行政管理事务
29.42
 
29.42
 
2013650
 事业运行
0.90
0.90
 
 
2013699
 其他共产党事务支出
16.71
14.51
2.20
 
20199
其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
 
2019999
 其他一般公共服务支出
25.28
10.28
15.00
 
207
文化体育与传媒支出
166.48
 
166.48
 
20701
文化
161.54
 
161.54
 
2070199
 其他文化支出
161.54
 
161.54
 
20702
文物
4.94
 
4.94
 
221
住房保障支出
46.36
46.36
 
 
22102
住房改革支出
46.36
46.36
 
 
2210201
住房公积金
38.44
38.44
 
 
2210202
提租补贴
7.92
7.92
 
 
229
其他支出
43.24
 
43.24
 
22999
其他支出
43.24
 
43.24
 
2299901
其他支出
43.24
 
43.24
 
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
金额单位:万元
 
   
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
 
 
经济分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
合计
795.39
563.18
232.21
 
 
301
工资福利支出
283.98
283.98
 
 
 
30101
       基本工资
70.85
70.85
 
 
 
30102
   津贴补贴
87.49
87.49
 
 
 
30103
       奖金
 
 
 
 
 
30104
   社会保障费
38.11
38.11
 
 
 
30107
   绩效工资
39.00
39.00
 
 
 
30199
    其他工资福利支出
48.53
48.53
 
 
 
302
商品和服务支出
228.72
 
228.72
 
 
30201
    办公费
19.14
 
19.14
 
 
30202
    印刷费
0.30
 
0.30
 
 
30203
    咨询费
 
 
 
 
 
30204
    手续费
 
 
 
 
 
30205
    水费
1.51
 
1.51
 
 
30206
电费
58.22
 
58.22
 
 
30207
       邮电费
6.49
 
6.49
 
 
30209
   物业管理费
86.89
 
86.89
 
 
30211
       差旅费
2.98
 
2.98
 
 
30212
 因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
30213
   维修(护)费
7.03
 
7.03
 
 
30215
            租赁费
 
 
 
 
 
30215
       会议费
0.19
 
0.19
 
 
30216
   培训费
8.51
 
8.51
 
 
30217
       公务接待费
1.77
 
1.77
 
 
30226
   劳务费
0.14
 
0.14
 
 
30227
   委托业务费
 
 
 
 
 
30228
       工会经费
11.55
 
11.55
 
 
30231
 公务用车运行维护费
12.29
 
12.29
 
 
30239
   其他交通费用
0.13
 
0.13
 
 
30299
   其他商品和服务支出
11.58
 
11.58
 
 
303
对个人和家庭的补助
279.20
279.20
 
 
 
30301
   离休费
 
 
 
 
 
30311
   住房公积金
47.22
47.22
 
 
 
30312
   提租补贴
7.92
7.92
 
 
 
30313
   购房补贴
 
 
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
13.42
13.42
 
 
 
310
其他资本性支出
3.49
 
3.49
 
 
31002
     办公设备购置
3.49
 
3.49
 
 
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
17.85
 
13.11
 
13.11
4.74
7.87
10.85
 
 
 
 
 
 
 
 
相关统计数:
 
 
项目
统计数
项目
统计数
 
 
因公出国(境)团组数(个)
0.00
因公出国(境)人次数(人)
0.00
 
 
公务用车购置数(辆)
0.00
公务用车保有量(辆)
4.00
 
 
国内公务接待批次(个)
61.00
国内公务接待人次(人)
597.00
 
 
国(境)外公务接待批次(个)
0.00
国(境)外公务接待人次(人)
0.00
 
 
召开会议次数(个)
8.00
参加会议人次(人)
336.00
 
 
组织培训次数(个)
10.00
参加培训人次(人)
67.00
 
 
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
公开10表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
 
栏次
 
 
1
2
3
 
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 
 
机关运行经费支出决算表
 
公开11表
 
 
 
金额单位:万元
 
   
机关运行经费支出决算
 
科目编码
科目名称
 
合计
228.72
 
302
商品和服务支出
228.72
 
30201
    办公费
19.14
 
30202
    印刷费
0.30
 
30203
    咨询费
 
 
30204
    手续费
 
 
30205
    水费
1.51
 
30206
        电费
58.22
 
30207
        邮电费
6.49
 
30209
   物业管理费
86.89
 
30211
        差旅费
2.98
 
30212
 因公出国(境)费用
 
 
30213
   维修(护)费
7.03
 
30215
            租赁费
 
 
30215
       会议费
0.19
 
30216
   培训费
8.51
 
30217
       公务接待费
1.77
 
30226
   劳务费
0.14
 
30227
   委托业务费
 
 
30228
       工会经费
11.55
 
30231
 公务用车运行维护费
12.29
 
30239
   其他交通费用
0.13
 
30299
       其他商品和服务支出
11.58
 
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
 
政府采购支出决算表
 
公开12表
 
单位:万元
 
采购品目大类
采购决算
 
总计
财政性资金
其他资金
 
合计
20.93
20.93
 
 
一、货物
20.93
20.93
 
 
二、工程
 
 
 
 
三、服务
 
 
 
 
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
 
 
 
第三部分 2015年度决算情况说明
一、收入支出情况说明
()收入总计1363.60万元。包括:
1、财政拨款1092.28万元,为市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入57.25万元,为市级财政专项收入。
3、上年结转和结余214.07万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。
()支出总计1363.60万元。包括:
1、一般公共服务支出 845.35万元,主要用于党史工办及事业单位市革命纪念馆保障机构运转、开展党史宣教工作而发生的基本支出和专项支出。专项支出包括年鉴征编、党史征编、史志工作、续修志业务及纪念馆文物征集、展线设备维护、免费开放、抢救工程等方面的支出。
2、文化体育与传媒支出166.48 万元,主要用于革命纪念馆免费开放场馆、展线运行费用。具体包括陈展设备、智能化设备、电梯、空调、消防设施、给排水等的检修和维护。
3、住房保障支出46.36万元,主要用于工办及市革命纪念馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出等。
5、其他支出94.03 万元,主要用于纪念馆专题展厅布展、零星维修工程等。
6、年未结转和结余211.38万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2015年度财政拨款支出1101.43万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出845.35万元,占76.75%;文化体育与传媒支出166.48万元,占15.11%;住房保障支出46.36万元,占4.21%;其他支出43.24万元,占3.93%
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况
2015年,党史工办一般公共预算财政拨款基本支出决算795.39万元。其中:
1.人员经费563.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费232.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款收支情况
2015年度党史工办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市委党史工办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出13.11万元,占“三公”经费的73.45%;公务接待费支出4.74万元,占“三公”经费的26.55%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出13.11万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0.00万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出13.11万元,完成预算的114 %,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行时间较长,已老旧破损,维修运行保养费用增加较大。
公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油、保养维修等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆,其中下属单位市革命纪念馆公务用车保有量1辆。
2.公务接待费4.74万元。其中:
(1)外事接待支出0.00万元。
(2) 国内公务接待支出4.74万元,完成预算的86.65%,决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实中央八项规定,严格审批公务接待清单,压缩公务接待次。国内公务接待主要为接待上下级业务部门检查指导工作以及相关业务部门工作交流活动,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待61批次,597人次。主要为接待业务部门业务工作交流。
市委党史工办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.87 万元,完成预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是压缩会议数量和会议开支。2015 年度全年召开会议8个,参加会议336人次。主要为召开全市党史工作和地方志工作会议和市志评审会。
市委党史工办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.85 万元,完成预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是结合年度开展的三严三实专题教育,组织全体干部职工到井冈山接受红色精神的洗礼,领悟井冈山精神,增强干部职工的党性修养。2015 年度全年组织培训10个,组织培训67人次。主要为三严三实专题教育活动中全体干部职工到革命摇篮井冈山见学培训32人次。
 
 
 
第四部分名词解释
1、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入,是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。
3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4、一般公共服务(类)支出,是指预算单位提供一般公共服务的支出。如党史工办保障机构正常运转、开展党史、地方志工作的基本支出和项目支出。
5、文化体育与传媒支出,是指预算单位用于公用文化设施、文物保护与管理方面的支出。
6、商业服务业等支出,是指预算单位用于旅游业管理与服务方面的支出。
7、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如预算单位按照国家政策规定为职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
8、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
9、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11三公经费,是指因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。