市委党史工办(市地方志办)2014部门决算
信息来源: 发布日期:2016-05-18 浏览次数:   字号:【

 


    

 

一、中共连云港市委党史工办概况

( 主要职能

( 部门决算单位构成

( ) 2014 年度主要工作情况

二、中共连云港市委党史工办 2014 年度部门决算表

( 收入支出决算总表

(二)收入决算总表

( 支出决算总表

(四) 支出决算表

 ( 一般公共预算财政拨款支出决算表

( 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 三公经费 公共预算财政拨款支出决算表

(八) 财政拨款收入支出决算总表

三、中共连云港市委党史工办 2014 年度决算情况说明

( 收入支出总体情况

( 财政拨款支出情况

( ) “ 三公经费 公共预算财政拨款支出情况

四、名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共连云港市委党史工办 概况

一、主要职能

1 、征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版党史书籍。

2 、对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

3 、运用党史资料、研究成果,资政、育人,开展宣传教育工作。

4 、指导各县区、有关部门的党史编纂等业务工作,指导市党史学会和地方志学会的工作。

5 、开展续修连云港市志、编纂出版《连云港年鉴》工作;承担江苏省志连云港市部分的资料搜集及撰写任务。

6 、制订全市续修地方志工作规划和《连云港年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编鉴人员的业务培训;对县区志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

7 、搜集、整理、编写地情资料,打造研究、展示平台,运用地情资料为全市发展提供借鉴。编辑出版《连云港史志》。

8 、承担市委、市政府以及省委党史工办、省地方志办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

中共连云港市党史工办 2014 年度部门决算包含了中共连云港市委党史工办本级、下属事业单位连云港市革命纪念馆的收入和支出数据。

三、 2014 年度重点工作完成情况

1 、在全省率先完成党史 二卷本 编撰工作,出版《中共连云港市地方史( 1949—1978 )》丛书,共 5 册、约 169 万字。

2 、开展党史 三卷本 编写工作,出版《中共连云港市历史大事记( 1978—2002 )》、《中共连云港市文献汇编( 1978—2002 )》、系列图书《红色记忆》(第一辑)等党史书籍。

3 、深入推进 革命前辈影像资料抢救工程 。采访拍摄抗战时期的老干部、老战士 260 多人,采集视频素材 15000 分钟,征集藏品资料 2000 余件,制作《连云港保卫战》、《赣榆战役》、《孤胆英雄宋继柳》、《港城革命人物谱》等红色影视作品。

4 、编修第二轮地方志书,《连云港市志》进入总纂,《海州区志》、《连云区志》、《新浦区新志》已经出版,《连云港经济技术开发区志》付印,《东海县志》、《灌南县志》、《灌云县志》完成总纂,年内出版。

5 、出版 2014 卷《连云港年鉴》丛书,共 7 本,总字数 700 万字。

6 、筹建连云港市地情馆,征集各地志书、地情书、年鉴等 1800 多种 8000 余册。

7 、开展连云港沿海开放 30 周年纪念活动。与市委宣传部联合编纂《云路飞歌 连云港对外开放 30 年纪实》;与《连云港日报》合作开设 开放 30 谁立潮头 专栏,与《苍梧晚报》合作开设 三十而立 专栏,刊发系列文章,宣传开放 30 年取得的辉煌成绩。

8 、市革命纪念馆成功创建 江苏省全民国防教育基地 。市革命纪念馆主动服务全市教育实践活动,进一步提高讲解接待水平,放映红色经典影片 200 余场,举办纪念谷牧同志诞辰 100 周年等专题展 6 场,高质量完成国家工商总局局长张茅、省市领导王燕文、杨省世、赵晓江等重点接待任务,全年参观人数达 23.8 万人(次)。

9 、开展形式多样的党史知识 六进 活动。在全市机关、学校、企业、军营、社区、乡村中广泛开展党史宣传教育活动,赠送党史书籍 1000 多册,开展专题讲座 20 余场,举办 清明祭忆 —— 革命后代现身说史 迎七一 · 我是革命接班人 等主题教育活动 8 场。

 

  第二部分 中共连云港市委党史工办 2014 年度部门决算表



































































































































































































































































表1 收入支出决算总表


编制部门:中共连云港市委党史工办


 


 


单位:万元


收入


支出


   


行次


决算数


   


行次


决算数


   


 


1


   


 


2


一、财政拨款


1


1092.67


一、一般公共服务


29


847.19


  其中:政府性基金


2


 


二、外交


30


 


二、上级补助收入


3


 


三、国防


31


 


三、事业收入


4


 


四、公共安全


32


   


四、经营收入


5


 


五、教育


33


 


五、附属单位缴款


6


 


六、科学技术


34


 


六、其他收入


7


   


七、文化体育与传媒


35


100.62


 


8


 


八、社会保障和就业


36


   


 


9


 


九、医疗卫生


37


   


 


10


 


十、节能环保


38


 


 


11


 


十一、城乡社区事务


39


 


 


12


 


十二、农林水事务


40


 


 


13


 


十三、交通运输


41


 


 


14


 


十四、资源勘探电力信息等事务


42


   


 


15


 


十五、商业服务业等事务


43


30


 


16


 


十六、金融监管等事务支出


44


 


 


17


 


十七、地震灾后恢复重建支出


45


 


 


18


 


十八、援助其他地区支出


46


 


 


19


 


十九、国土资源气象等事务


47


 


 


20


 


二十、住房保障支出


48


   50.74


 


21


 


二十一、粮油物资储备事务


49


 


 


22


 


二十二、国债还本付息支出


50


 


 


23


 


二十三、其他支出


51


   153.71


本年收入合计


24


1092.67


本年支出合计


52


1182.26


用事业基金弥补收支差额


25


 


       结余分配


53


 


     上年结转和结余


26


303.63


       年末结转和结余


54


      214.04


 


27


 


 


55


 


合计


28


1396.3


合计


56


     1396.30  



 

 
































































表2  收入决算总表


编制部门:中共连云港市委党史工办


单位:万元


收入


   


决算数


一、财政拨款


1092.67


  其中:政府性基金


 


二、上级补助收入


 


三、事业收入


 


四、经营收入


 


五、附属单位缴款


 


六、其他收入


   


本年收入合计


1092.67


用事业基金弥补收支差额


 


     上年结转和结余


303.63


合计


1396.3



 




































































































































表3  支出决算总表


编制部门:中共连云港市委党史工办


单位:万元


支出


   


决算数


一、一般公共服务


847.19


二、外交


 


三、国防


 


四、公共安全


   


五、教育


 


六、科学技术


 


七、文化体育与传媒


100.62


八、社会保障和就业


   


九、医疗卫生


   


十、节能环保


 


十一、城乡社区事务


 


十二、农林水事务


 


十三、交通运输


 


十四、资源勘探电力信息等事务


   


十五、商业服务业等事务


30


十六、金融监管等事务支出


 


十七、地震灾后恢复重建支出


 


十八、援助其他地区支出


 


十九、国土资源气象等事务


 


二十、住房保障支出


   50.74


二十一、粮油物资储备事务


 


二十二、国债还本付息支出


 


二十三、其他支出


   153.71


本年支出合计


1182.26


       结余分配


 


       年末结转和结余


      214.04


 


 


合计


     1396.30  



 






































































































































































































































































表4    支出决算表




























































































































































编制部门:中共连云港市委党史工办


单位:万元


项目


金额


类、款、项


科目名称


合计


1182.26


201


一般公共服务支出


847.19


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


16.69


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


16.69


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


56.07


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


56.07


20136


其他共产党事务支出


760.76


2013601


  行政运行


359.05


2013602


  一般行政管理事务


21.44


2013650


  事业运行


216.96


2013699


  其他共产党事务支出


163.31


20199


其他一般公共服务支出


13.67


2019999


  其他一般公共服务支出


13.67


207


文化体育与传媒支出


100.62


20701


文化


63.56


2070199


  其他文化支出


63.56


20702


文物


37.06


2070205


  博物馆


37.06


216


商业服务业等支出


30.00


21605


旅游业管理与服务支出


30.00


2160599


  其他旅游业管理与服务支出


30.00


221


住房保障支出


50.74


22102


住房改革支出


50.74


2210201


  住房公积金


39.08


2210202


  提租补贴


11.66


229


其他支出


153.71


22999


其他支出


153.71


2299901


  其他支出


153.71


 

表5   一般公共预算财政拨款支出决算表

 


编制部门:中共连云港市委党史工办


 


 


单位:万元


 


项目


合计


基本支出


项目支出


 


类、款


科目名称


 


栏次


1


2


3


 


合计


1182.26


804.28


  377.98


 


201


一般公共服务支出


847.19


714.87


132.32


 


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


16.69


16.69


 


 


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


16.69


16.69


 


 


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


56.07


10.14


45.93


 


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


56.07


10.14


45.93


 


20136


其他共产党事务支出


760.76


688.04


72.72


 


2013601


  行政运行


359.05


309.90


49.15


 


2013602


  一般行政管理事务


21.44


6.30


15.14


 


2013650


  事业运行


216.96


216.96


 


 


2013699


  其他共产党事务支出


163.31


154.88


8.43


 


20199


其他一般公共服务支出


13.67


 


13.67


 


2019999


  其他一般公共服务支出


13.67


 


13.67


 


207


文化体育与传媒支出


100.62


 


100.62


 


20701


文化


63.56


 


63.56


 


2070199


  其他文化支出


63.56


 


63.56


 


20702


文物


37.06


 


37.06


 


2070205


  博物馆


37.06


 


37.06


 


216


商业服务业等支出


30.00


 


30.00


 


21605


旅游业管理与服务支出


30.00


 


30.00


 


2160599


其他旅游业管理与服务支出


30.00


 


30.00


 


221


住房保障支出


50.74


50.74


 


 


22102


住房改革支出


50.74


50.74


 


 


2210201


住房公积金


39.08


39.08


 


 


2210202


提租补贴


11.66


11.66


 


 


229


其他支出


153.71


38.67


115.04


 


22999


其他支出


153.71


38.67


115.04


 


2299901


其他支出


153.71


38.67


115.04


 


注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

     根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部门决算       下的有关款、项级科目支出因涉及国家秘密不予公开。


 



 

表6      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 





































































































































































































































































编制部门:中共连云港市委党史工办


单位:万元


 


科目编码


科目名称


金额


 


合计


804.28


 


301


工资福利支出


312.36


 


30101


  基本工资


56.34


 


30102


    津贴补贴


115.00


 


30103


  奖金


27.02


 


30104


    社会保障费


31.79


 


30107


   绩效工资


36.00


 


30199


  其他工资福利支出


46.21


 


302


商品和服务支出


258.36


 


30201


    办公费


20.49


 


30202


    印刷费


4.72


 


30203


    咨询费


 


 


30204


    手续费


 


 


30205


    水费


3.11


 


30206


  电费


55.16


 


30207


  邮电费


5.07


 


30209


    物业管理费


82.89


 


30211


  差旅费


3.78


 


30212


    因公出国(境)费用


 


 


30213


    维修(护)费


38.87


 


30214


  租赁费


0.23


 


30215


  会议费


 


 


30216


    培训费


1.31


 


30217


  公务接待费


2.99


 


30226


    劳务费


0.26


 


30227


    委托业务费


 


 


30228


  工会经费


8.95


 


30231


    公务用车运行维护费


14.43


 


30239


    其他交通费用


0.37


 


30299


  其他商品和服务支出


15.73


 


303


对个人和家庭的补助


214.22


 


30301


    离休费


 


 


30302


    退休费


85.02


 


30305


  生活补助


72.22


 


30307


    医疗费


1.08


 


30311


    住房公积金


42.22


 


30312


    提租补贴


11.66


 


30313


    购房补贴


 


 


30399


    其他对个人和家庭的补助支出


2.02


 


310


其他资本性支出


19.34


 


31002


办公设备购置


19.34



 

 

7   “ 三公经费 公共预算财政拨款支出决算表

 

编制部门:中共连云港市委党史工办                                          单位;万元


































































































































合计


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费


公务接待费


 


19.59


 


14.54


5.05


 


 


 

 

 

8     财政拨款收入支出决算总表


 


单位:中共连云港市委党史工作办公室


金额单位:元


 


    


 


   


行次


年初预算数


决算数


 


 


   


 


1


2


 


一、公共预算财政拨款


1


6,943,240.00


10,926,782.67


 


二、政府性基金预算财政拨款


2


 


 


 


 


3


 


 


 


 


4


 


 


 


本年收入合计


5


6943240


10926782.67


 


 


6


 


 


 


年初财政拨款结转和结余


7


 


3036636.05


 


一、公共预算财政拨款


8


 


3036636.05


 


二、政府性基金预算财政拨款


9


 


 


 


 


10


 


 


 


收入总计


11


6,943,240.00


13,963,418.72


 



 
























































































































































































































































































8    财政拨款收入支出决算总表 ( )


单位:中共连云港市委党史工作办公室


金额单位:元


    


项目(按功能分类)


行次


年初预算数


决算数


小计


公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


小计


公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


   


 


3


4


5


6


7


8


一、一般公共服务支出


31


6,446,836.00


6,446,836.00


 


8,471,900.72


8,471,900.72


 


二、外交支出


32


 


 


 


 


 


 


三、国防支出


33


 


 


 


 


 


 


四、公共安全支出


34


 


 


 


 


 


 


五、教育支出


35


 


 


 


 


 


 


六、科学技术支出


36


 


 


 


 


 


 


七、文化体育与传媒支出


37


 


 


 


1,006,262.04


1,006,262.04


 


八、社会保障和就业支出


38


 


 


 


 


 


 


九、医疗卫生与计划生育支出


39


 


 


 


 


 


 


十、节能环保支出


40


 


 


 


 


 


 


十一、城乡社区支出


41


 


 


 


 


 


 


十二、农林水支出


42


 


 


 


 


 


 


十三、交通运输支出


43


 


 


 


 


 


 


十四、资源勘探信息等支出


44


 


 


 


 


 


 


十五、商业服务业等支出


45


 


 


 


300,000.00


300,000.00


 


十六、金融支出


46


 


 


 


 


 


 


十七、援助其他地区支出


47


 


 


 


 


 


 


十八、国土海洋气象等支出


48


 


 


 


 


 


 


十九、住房保障支出


49


496,404.00


496,404.00


 


507,404.00


507,404.00


 


二十、粮油物资储备支出


50


 


 


 


 


 


 


二十一、国债还本付息支出


51


 


 


 


 


 


 


二十二、其他支出


52


 


 


 


1537126


1537126


 


 


53


 


 


 


 


 


 


本年支出合计


 


 


 


 


 


 


 



 

  






















































































































































































































































































































































8     财政拨款收入支出决算总表 ( )


编制单位:中共连云港市委党史工作办公室


2014 年度


 


金额单位:元


    


项目(按功能分类)


行次


年初预算数


决算数


小计


公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


小计


公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


   


 


9


10


11


12


13


14


一、基本支出


54


5,088,240.00


5,088,240.00


 


8,042,824.28


8,042,824.28


 


    人员经费


55


4,771,134.60


4,771,134.60


 


5,265,774.73


5,265,774.73


 


    日常公用经费


56


317,105.40


317,105.40


 


2,777,049.55


2,777,049.55


 


二、项目支出


57


1,855,000.00


1,855,000.00


 


3,779,868.69


3,779,868.69


 


    基本建设类项目


58


 


 


 


 


 


 


    行政事业类项目


59


1,855,000.00


1,855,000.00


 


3,779,868.69


3,779,868.69


 


 


60


 


 


 


 


 


 


 


61


 


 


 


 


 


 


 


62


 


 


 


 


 


 


 


63


 


 


 


 


 


 


支出经济分类


64














    工资福利支出


65








3,165,672.03


3,165,672.03


 


    商品和服务支出


66








4,208,492.01


4,208,492.01


 


    对个人和家庭的补助


67








2,142,202.70


2,142,202.70


 


    对企事业单位的补贴


68








 


 


 


    赠与


69








 


 


 


    债务利息支出


70








 


 


 


    基本建设支出


71








 


 


 


    其他资本性支出


72








2,306,326.23


2,306,326.23


 


    贷款转贷及产权参股


73








 


 


 


    其他支出


74








 


 


 


 


75


 


 


 


 


 


 


 


76


 


 


 


 


 


 


本年支出合计


77


6943240


6943240


 


11822692.97


11822692.97


 


 


78


 


 


 


 


 


 


年末财政拨款结转和结余


79


 


 


 


2140725.75


2140725.75


 


 


80


 


 


 


635,742.53


635,742.53


 


 


81


 


 


 


1504983.22


1504983.22


 


 


82


 


 


 


 


 


 


支出总计


83


6943240


6943240


 


13963418.72


13963418.72


 



 

第三部分  2014 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

( ) 收入总计 1396.30 万元。包括:

1 、财政拨款 1092.67 万元,为市级财政当年拨付的资金。

2 、上年结转和结余 303.63 万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。

( ) 支出总计 1396.30 万元。包括:

1 、一般公共服务支出 847.19 万元,主要用于党史工办及事业单位市革命纪念馆保障机构运转、开展党史宣教工作而发生的基本支出和专项支出。专项支出包括年鉴征编、党史征编、史志工作、续修志业务及纪念馆文物征集、展线设备维护、免费开放、抢救工程等方面的支出。

2 、文化体育与传媒支出 100.62 万元,主要用于革命纪念馆免费开放场馆、展线运行费用 。具体包括 陈展设备、智能化设备、电梯、空调、消防设施、给排水等的检修和维护

3 、商业服务业等支出 30.00 万元,主要用于革命纪念馆创建 4A 级景区费用 。具体包括景区指示牌、生态停车场、游客服务中心等支出。

4 、住房保障支出 50.74 万元,主要用于工办及市革命纪念馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出等。

5 、其他支出 153.71 万元,主要用于纪念馆专题展厅布展等。

6 、年未结转和结余 214.04 万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。、

二、财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2014 年度财政拨款支出 1182.26 万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 847.19 万元,占 71.66% ;文化体育与传媒支出 100.62 万元,占 8.51% ;商业服务业等支出 30 万元,占 2.54% ;住房保障支出 50.74 万元,占 4.29% ;其他支出 153.71 万元,占 13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2014 年,党史工办一般公共预算财政拨款基本支出决算804.28万元。其中:

1. 人员经费526.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费277.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况

2014 年度党史工办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、 三公经费 公共预算财政拨款支出情况

2014 年,市委党史工办 三公经费 公共预算财政拨款支出预算11.99万元,支出决算19.59万元,比预算略有增加,其中:因公出国(境)费用支出 0.00 万元;公务用车运行维护费支出14.54万元;公务接待费支出5.05万元。

2014 年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因:一是下属单位革命纪念馆14年增购公务用车一辆,运行费用有所增加,但未编入14年度部门预算中。

与2013年相比,党史工办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少0.60万元,主要原因是单位健全了公务用车管理制度,加强了公车用车及维修保养的管理。

 2014 年,党史工办一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费用支出 0.00 万元,占0.00%,公务用车运行维护费支出14.54万元,占74 %,部门公务用车保有量4辆;公务接待费支出5.05万元,占26 %,全年国内公务接待31批次,655人次。

  

 

第四部分名词解释

1 、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入,是指预算单位在 财政拨款、事业收入、经营收入 等之外取得的收入。

3 、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4 、一般公共服务(类)支出,是指预算单位提供一般公共服务的支出。如党史工办保障机构正常运转、开展党史、地方志工作的基本支出和项目支出。

5 、文化体育与传媒支出,是指预算单位用于公用文化设施、文物保护与管理方面的支出。

6 、商业服务业等支出,是指预算单位用于旅游业管理与服务方面的支出。

7 、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如预算单位按照国家政策规定为职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

8 、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

9 、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10 、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11 三公经费 ,是指因公出国 ( ) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 ( ) 费指单位工作人员公务出国 ( ) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出。