表1 收入支出决算总表
|
|||||
编制部门:中共连云港市委党史工办
|
单位:万元
|
||||
收入
|
支出
|
||||
项
目
|
行次
|
决算数
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
栏
次
|
1
|
栏
次
|
2
|
||
一、财政拨款
|
1
|
1092.67
|
一、一般公共服务
|
29
|
847.19
|
其中:政府性基金
|
2
|
二、外交
|
30
|
||
二、上级补助收入
|
3
|
三、国防
|
31
|
||
三、事业收入
|
4
|
四、公共安全
|
32
|
||
四、经营收入
|
5
|
五、教育
|
33
|
||
五、附属单位缴款
|
6
|
六、科学技术
|
34
|
||
六、其他收入
|
7
|
七、文化体育与传媒
|
35
|
100.62
|
|
8
|
八、社会保障和就业
|
36
|
|||
9
|
九、医疗卫生
|
37
|
|||
10
|
十、节能环保
|
38
|
|||
11
|
十一、城乡社区事务
|
39
|
|||
12
|
十二、农林水事务
|
40
|
|||
13
|
十三、交通运输
|
41
|
|||
14
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
42
|
|||
15
|
十五、商业服务业等事务
|
43
|
30
|
||
16
|
十六、金融监管等事务支出
|
44
|
|||
17
|
十七、地震灾后恢复重建支出
|
45
|
|||
18
|
十八、援助其他地区支出
|
46
|
|||
19
|
十九、国土资源气象等事务
|
47
|
|||
20
|
二十、住房保障支出
|
48
|
50.74
|
||
21
|
二十一、粮油物资储备事务
|
49
|
|||
22
|
二十二、国债还本付息支出
|
50
|
|||
23
|
二十三、其他支出
|
51
|
153.71
|
||
本年收入合计
|
24
|
1092.67
|
本年支出合计
|
52
|
1182.26
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
结余分配
|
53
|
||
上年结转和结余
|
26
|
303.63
|
年末结转和结余
|
54
|
214.04
|
27
|
55
|
||||
合计
|
28
|
1396.3
|
合计
|
56
|
1396.30
|
表2
收入决算总表
|
||
编制部门:中共连云港市委党史工办
|
单位:万元
|
|
收入
|
||
项
目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
1092.67
|
|
其中:政府性基金
|
||
二、上级补助收入
|
||
三、事业收入
|
||
四、经营收入
|
||
五、附属单位缴款
|
||
六、其他收入
|
||
本年收入合计
|
1092.67
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
||
上年结转和结余
|
303.63
|
|
合计
|
1396.3
|
表3
支出决算总表
|
|
编制部门:中共连云港市委党史工办
|
单位:万元
|
支出
|
|
项
目
|
决算数
|
一、一般公共服务
|
847.19
|
二、外交
|
|
三、国防
|
|
四、公共安全
|
|
五、教育
|
|
六、科学技术
|
|
七、文化体育与传媒
|
100.62
|
八、社会保障和就业
|
|
九、医疗卫生
|
|
十、节能环保
|
|
十一、城乡社区事务
|
|
十二、农林水事务
|
|
十三、交通运输
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
|
十五、商业服务业等事务
|
30
|
十六、金融监管等事务支出
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
十九、国土资源气象等事务
|
|
二十、住房保障支出
|
50.74
|
二十一、粮油物资储备事务
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
|
二十三、其他支出
|
153.71
|
本年支出合计
|
1182.26
|
结余分配
|
|
年末结转和结余
|
214.04
|
合计
|
1396.30
|
表4 支出决算表
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门:中共连云港市委党史工办
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类、款
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
1182.26
|
804.28
|
377.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
847.19
|
714.87
|
132.32
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
16.69
|
16.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
16.69
|
16.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
56.07
|
10.14
|
45.93
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
|
56.07
|
10.14
|
45.93
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136
|
其他共产党事务支出
|
760.76
|
688.04
|
72.72
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601
|
行政运行
|
359.05
|
309.90
|
49.15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013602
|
一般行政管理事务
|
21.44
|
6.30
|
15.14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013650
|
事业运行
|
216.96
|
216.96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699
|
其他共产党事务支出
|
163.31
|
154.88
|
8.43
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
13.67
|
13.67
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
13.67
|
13.67
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207
|
文化体育与传媒支出
|
100.62
|
100.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701
|
文化
|
63.56
|
63.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199
|
其他文化支出
|
63.56
|
63.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702
|
文物
|
37.06
|
37.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205
|
博物馆
|
37.06
|
37.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216
|
商业服务业等支出
|
30.00
|
30.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
30.00
|
30.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
30.00
|
30.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
50.74
|
50.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
50.74
|
50.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
39.08
|
39.08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202
|
提租补贴
|
11.66
|
11.66
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229
|
其他支出
|
153.71
|
38.67
|
115.04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999
|
其他支出
|
153.71
|
38.67
|
115.04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901
|
其他支出
|
153.71
|
38.67
|
115.04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部门决算
“
”
下的有关款、项级科目支出因涉及国家秘密不予公开。
|
编制部门:中共连云港市委党史工办
|
单位:万元
|
||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
804.28
|
||
301
|
工资福利支出
|
312.36
|
|
30101
|
基本工资
|
56.34
|
|
30102
|
津贴补贴
|
115.00
|
|
30103
|
奖金
|
27.02
|
|
30104
|
社会保障费
|
31.79
|
|
30107
|
绩效工资
|
36.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
46.21
|
|
302
|
商品和服务支出
|
258.36
|
|
30201
|
办公费
|
20.49
|
|
30202
|
印刷费
|
4.72
|
|
30203
|
咨询费
|
||
30204
|
手续费
|
||
30205
|
水费
|
3.11
|
|
30206
|
电费
|
55.16
|
|
30207
|
邮电费
|
5.07
|
|
30209
|
物业管理费
|
82.89
|
|
30211
|
差旅费
|
3.78
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
||
30213
|
维修(护)费
|
38.87
|
|
30214
|
租赁费
|
0.23
|
|
30215
|
会议费
|
||
30216
|
培训费
|
1.31
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.99
|
|
30226
|
劳务费
|
0.26
|
|
30227
|
委托业务费
|
||
30228
|
工会经费
|
8.95
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.43
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.37
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.73
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
214.22
|
|
30301
|
离休费
|
||
30302
|
退休费
|
85.02
|
|
30305
|
生活补助
|
72.22
|
|
30307
|
医疗费
|
1.08
|
|
30311
|
住房公积金
|
42.22
|
|
30312
|
提租补贴
|
11.66
|
|
30313
|
购房补贴
|
||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.02
|
|
310
|
其他资本性支出
|
19.34
|
|
31002
|
办公设备购置
|
19.34
|
合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车运行维护费
|
公务接待费
|
|||||
19.59
|
14.54
|
5.05
|
||||||
表
8
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||
单位:中共连云港市委党史工作办公室
|
金额单位:元
|
|||||||
收 入
|
||||||||
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|||||
栏 次
|
1
|
2
|
||||||
一、公共预算财政拨款
|
1
|
6,943,240.00
|
10,926,782.67
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|||||||
3
|
||||||||
4
|
||||||||
本年收入合计
|
5
|
6943240
|
10926782.67
|
|||||
6
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
7
|
3036636.05
|
||||||
一、公共预算财政拨款
|
8
|
3036636.05
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
9
|
|||||||
10
|
||||||||
收入总计
|
11
|
6,943,240.00
|
13,963,418.72
|
|||||
表
8
财政拨款收入支出决算总表
(
续
)
|
|||||||
单位:中共连云港市委党史工作办公室
|
金额单位:元
|
||||||
支 出
|
|||||||
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
||||
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||
栏 次
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
6,446,836.00
|
6,446,836.00
|
8,471,900.72
|
8,471,900.72
|
||
二、外交支出
|
32
|
||||||
三、国防支出
|
33
|
||||||
四、公共安全支出
|
34
|
||||||
五、教育支出
|
35
|
||||||
六、科学技术支出
|
36
|
||||||
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
1,006,262.04
|
1,006,262.04
|
||||
八、社会保障和就业支出
|
38
|
||||||
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
||||||
十、节能环保支出
|
40
|
||||||
十一、城乡社区支出
|
41
|
||||||
十二、农林水支出
|
42
|
||||||
十三、交通运输支出
|
43
|
||||||
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
||||||
十五、商业服务业等支出
|
45
|
300,000.00
|
300,000.00
|
||||
十六、金融支出
|
46
|
||||||
十七、援助其他地区支出
|
47
|
||||||
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
||||||
十九、住房保障支出
|
49
|
496,404.00
|
496,404.00
|
507,404.00
|
507,404.00
|
||
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
||||||
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
||||||
二十二、其他支出
|
52
|
1537126
|
1537126
|
||||
53
|
|||||||
本年支出合计
|
表
8
财政拨款收入支出决算总表
(
续
)
|
|||||||
编制单位:中共连云港市委党史工作办公室
|
2014
年度
|
金额单位:元
|
|||||
支 出
|
|||||||
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
||||
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||
栏 次
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
一、基本支出
|
54
|
5,088,240.00
|
5,088,240.00
|
8,042,824.28
|
8,042,824.28
|
||
人员经费
|
55
|
4,771,134.60
|
4,771,134.60
|
5,265,774.73
|
5,265,774.73
|
||
日常公用经费
|
56
|
317,105.40
|
317,105.40
|
2,777,049.55
|
2,777,049.55
|
||
二、项目支出
|
57
|
1,855,000.00
|
1,855,000.00
|
3,779,868.69
|
3,779,868.69
|
||
基本建设类项目
|
58
|
||||||
行政事业类项目
|
59
|
1,855,000.00
|
1,855,000.00
|
3,779,868.69
|
3,779,868.69
|
||
60
|
|||||||
61
|
|||||||
62
|
|||||||
63
|
|||||||
支出经济分类
|
64
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
工资福利支出
|
65
|
—
|
—
|
—
|
3,165,672.03
|
3,165,672.03
|
|
商品和服务支出
|
66
|
—
|
—
|
—
|
4,208,492.01
|
4,208,492.01
|
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
—
|
—
|
—
|
2,142,202.70
|
2,142,202.70
|
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
—
|
—
|
—
|
|||
赠与
|
69
|
—
|
—
|
—
|
|||
债务利息支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|||
基本建设支出
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71
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—
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—
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—
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|||
其他资本性支出
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72
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—
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—
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—
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2,306,326.23
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2,306,326.23
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|
贷款转贷及产权参股
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73
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—
|
—
|
—
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|||
其他支出
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74
|
—
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—
|
—
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|||
75
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|||||||
76
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|||||||
本年支出合计
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77
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6943240
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6943240
|
11822692.97
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11822692.97
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||
78
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|||||||
年末财政拨款结转和结余
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79
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2140725.75
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2140725.75
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||||
80
|
635,742.53
|
635,742.53
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|||||
81
|
1504983.22
|
1504983.22
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|||||
82
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|||||||
支出总计
|
83
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6943240
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6943240
|
13963418.72
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13963418.72
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