市委党史工办(市地方志办)2015部门决算
信息来源: 发布日期:2016-08-09 浏览次数:   字号:【

 


    

 

一、中共连云港市委党史工办概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

(三) 2015 年度主要工作情况

二、中共连云港市委党史工办 2015 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)财政拨款支出决算总表

(六) 财政拨款基本支出决算表

(七)  一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十一)机关运行经费支出决算表

(十二)政府采购支出决算表

三、中共连云港市委党史工办 2015 度决算情况说明

( 收入支出总体情况

( 财政拨款支出情况

( ) “ 三公经费 公共预算财政拨款支出情况

四、名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共连云港市委党史工办 概况

一、主要职能

1 、征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版党史书籍。

2 、对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

3 、运用党史资料、研究成果,资政、育人,开展宣传教育工作。

4 、指导各县区、有关部门的党史编纂等业务工作,指导市党史学会和地方志学会的工作。

5 、开展续修连云港市志、编纂出版《连云港年鉴》工作;承担江苏省志连云港市部分的资料搜集及撰写任务。

6 、制订全市续修地方志工作规划和《连云港年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编鉴人员的业务培训;对县区志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

7 、搜集、整理、编写地情资料,打造研究、展示平台,运用地情资料为全市发展提供借鉴。编辑出版《连云港史志》。

8 、承担市委、市政府以及省委党史工办、省地方志办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

中共连云港市党史工办 2015 年度部门决算包含了中共连云港市委党史工办本级、下属事业单位连云港市革命纪念馆的收入和支出数据。

三、 2015 年度重点工作完成情况

(一)修改完善《中共连云港市历史》(第三卷)编写提纲,年底前完成初稿。指导各县区完成 三卷本 初稿。

(二)完成《连云港市志( 1984 2005 )》征求意见稿。《赣榆县志》、《东海县志》、《灌云县志》、《灌南县志》年内完成终审。

(三)高质量编纂出版 2015 卷《连云港年鉴》。

(四)市革命纪念馆进一步提升接待水平,开展好抗战胜利 70 周年纪念活动。

(五)编辑出版《连云港抗战志》。

(六)转化利用 革命前辈影像资料抢救工程 采访成果,推动党史专题片成为全市党员 固定学习日 教材;制作《孤胆英雄》、《血染波涛》等 海属抗战风云 系列电视专题片。

(七)制作连云港革命斗争历史 3D 片。

(八)进一步提升 连云港史志 微信平台关注度,广泛传播党史、地方史知识。

(九)编辑出版史志读物《花果山下海边州 —— 连云港市情简明读本》和《云霞海曙 —— 连云港党史简明读本》。

(十)推进市情馆建设,积极争取立项,广泛征集地情书籍。

 

                               第二部分 中共连云港市委党史工办 2015 年度部门决算表

 

















































































































































































































































收入支出决算总表


公开01表


金额单位:万元


收入


支出


项目


决算数


按功能分类


决算数


按支出性质


决算数


一、财政拨款收入


1092.28


一、一般公共服务支出


845.35


一、基本支出


846.18


  其中:政府性基金预算财政拨款


 


二、外交支出


 


二、项目支出


306.04


二、上级补助收入


 


三、国防支出


 


三、上缴上级支出


 


三、事业收入


 


四、公共安全支出


 


四、经营支出


 


四、经营收入


 


五、教育支出


 


五、对附属单位补助支出


 


五、附属单位上缴收入


 


六、科学技术支出


 


 


 


六、其他收入


57.25


七、文化体育与传媒支出


166.48


 


 


 


 


八、社会保障和就业支出


 


 


 


 


 


九、医疗卫生与计划生育支出


 


 


 


 


 


十、节能环保支出


 


 


 


 


 


十一、城乡社区支出


 


 


 


 


 


十二、农林水支出


 


 


 


 


 


十三、交通运输支出


 


 


 


 


 


十四、资源勘探信息等支出


 


 


 


 


 


十五、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


十六、金融支出


 


 


 


 


 


十七、援助其他地区支出


 


 


 


 


 


十八、国土海洋气象等支出


 


 


 


 


 


十九、住房保障支出


46.36


 


 


 


 


二十、粮油物资储备支出


 


 


 


 


 


二十一、其他支出


94.03


 


 


 


 


二十二、债务还本支出


 


 


 


 


 


二十三、债务付息支出


 


 


 


本年收入合计


1,149.53


本年支出合计


1,152.22


    用事业基金弥补收支差额


 


    结余分配


 


    年初结转和结余


214.07


    年末结转和结余


211.38


 


 


 


 


总计


1,363.60


总计


1,363.60



 














































































































































































































































































收入决算表


公开02表


金额单位:万元


项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入


功能分类科目编码


科目名称


合计


1149.53


1092.28


0.00


0.00


0.00


0.00


57.25


201


一般公共服务支出


868.67


868.67


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


150.00


150.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


150.00


150.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


226.76


226.76


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


226.76


226.76


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20136


其他共产党事务支出


452.91


452.91


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2013601


  行政运行


381.26


381.26


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2013602


  一般行政管理事务


25.00


25.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2013699


  其他共产党事务支出


46.64


46.64


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20199


其他一般公共服务支出


39.00


39.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2019999


  其他一般公共服务支出


39.00


39.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


207


文化体育与传媒支出


170.00


170.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20701


文化


170.00


170.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2070199


  其他文化支出


170.00


170.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


221


住房保障支出


53.61


53.61


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


22102


住房改革支出


53.61


53.61


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2210201


  住房公积金


38.95


38.95


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2210201


  提租补贴


14.66


14.66


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


229


其他支出


57.25


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


57.25


22999


其他支出


57.25


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


57.25


2299901


  其他支出


57.25


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


57.25



 






















































































































































































































































































支出决算表


公开03表


金额单位:万元


项目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位补助支出


功能分类科目编码


科目名称


 


合计


1152.22


846.18


306.04


0.00


0.00


0.00


201


一般公共服务支出


845.35


749.03


96.32


0.00


0.00


0.00


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


150


150.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


150


150.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


224.27


224.27


0.00


0.00


0.00


0.00


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


224.27


224.27


0.00


0.00


0.00


0.00


20136


其他共产党事务支出


445.80


364.48


81.32


0.00


0.00


0.00


2013601


  行政运行


398.77


349.07


49.70


0.00


0.00


0.00


2013602


  一般行政管理事务


29.42


 


29.42


0.00


0.00


0.00


2013650


  事业运行


0.90


0.90


 


0.00


0.00


0.00


2013699


  其他共产党事务支出


16.71


14.51


2.20


0.00


0.00


0.00


20199


其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


0.00


0.00


0.00


2019999


  其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


0.00


0.00


0.00


207


文化体育与传媒支出


166.48


0.00


166.48


0.00


0.00


0.00


20701


文化


161.54


0.00


161.54


0.00


0.00


0.00


2070199


  其他文化支出


161.54


0.00


161.54


0.00


0.00


0.00


20702


文物


4.94


0.00


4.94


0.00


0.00


0.00


2070205


  博物馆


4.94


0.00


4.94


0.00


0.00


0.00


221


住房保障支出


46.36


46.36


0.00


0.00


0.00


0.00


22102


住房改革支出


46.36


46.36


0.00


0.00


0.00


0.00


2210201


  住房公积金


38.44


38.44


0.00


0.00


0.00


0.00


2210201


  提租补贴


7.92


7.92


0.00


0.00


0.00


0.00


229


其他支出


94.03


50.79


43.24


0.00


0.00


0.00


22999


其他支出


94.03


50.79


43.24


0.00


0.00


0.00


2299901


  其他支出


94.03


50.79


43.24


0.00


0.00


0.00



 






































































































































































































































































财政拨款收入支出决算总表


公开04表


金额单位:万元


    


    


   


决算数


按功能分类


决算数


小计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款


1,092.28


一、一般公共服务支出


845.35


845.35


 


二、 政府性基金预算财政拨款


 


二、外交支出


 


 


 


 


 


三、国防支出


 


 


 


 


 


四、公共安全支出


 


 


 


 


 


五、教育支出


 


 


 


 


 


六、科学技术支出


 


 


 


 


 


七、文化体育与传媒支出


166.48


166.48


 


 


 


八、社会保障和就业支出


 


 


 


 


 


九、医疗卫生与计划生育支出


 


 


 


 


 


十、节能环保支出


 


 


 


 


 


十一、城乡社区支出


 


 


 


 


 


十二、农林水支出


 


 


 


 


 


十三、交通运输支出


 


 


 


 


 


十四、资源勘探信息等支出


 


 


 


 


 


十五、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


十六、金融支出


 


 


 


 


 


十七、援助其他地区支出


 


 


 


 


 


十八、国土海洋气象等支出


 


 


 


 


 


十九、住房保障支出


46.36


46.36


 


 


 


二十、粮油物资储备支出


 


 


 


 


 


二十一、其他支出


43.24


43.24


 


 


 


二十二、债务还本支出


 


 


 


 


 


二十三、债务付息支出


 


 


 


本年收入合计


1,092.28


本年支出合计


1,101.43


1,101.43


 


年初财政拨款结转和结余


214.07


年末财政拨款结转和结余


204.92


204.92


 


一、一般公共预算财政拨款


 


 


 


 


 


、政府性基金预算财政拨款


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


总计


1,306.35


总计


1,306.35


1,306.35


 



 




























































































































































































































































































































































































































































































































































财政拨款支出决算表


公开05表


金额单位:万元


   


本年支出合计


基本支出 


项目支出


功能分类科目编码


科目名称


栏次


1


2


3


合计


1101.43


795.39


306.04


201


一般公共服务支出


845.35


749.03


96.32


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


150.00


150.00


 


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


150.00


150.00


 


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


224.27


224.27


 


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


224.27


224.27


 


20136


其他共产党事务支出


445.80


364.48


81.32


2013601


  行政运行


398.77


349.07


49.70


2013602


  一般行政管理事务


29.42


 


29.42


2013650


  事业运行


0.90


0.90


 


2013699


  其他共产党事务支出


16.71


14.51


2.20


20199


其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


2019999


  其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


207


文化体育与传媒支出


166.48


 


166.48


20701


文化


161.54


 


161.54


2070199


  其他文化支出


161.54


 


161.54


20702


文物


4.94


 


4.94


221


住房保障支出


46.36


46.36


 


22102


住房改革支出


46.36


46.36


 


2210201


住房公积金


38.44


38.44


 


2210202


提租补贴


7.92


7.92


 


229


其他支出


43.24


 


43.24


22999


其他支出


43.24


 


43.24


2299901


其他支出


43.24


 


43.24


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表


公开06表


 


金额单位:万元


 


   


本年支出合计


人员经费


日常公用经费


 


经济分类科目编码


科目名称


 


 


 


合计


795.39


563.18


232.21


 


301


工资福利支出


283.98


283.98


 


 


30101


        基本工资


70.85


70.85


 


 


30102


     津贴补贴


87.49


87.49


 


 


30103


         奖金


 


 


 


 


30104


     社会保障费


38.11


38.11


 


 


30107


      绩效工资


39.00


39.00


 


 


30199


  其他工资福利支出


48.53


48.53


 


 


302


商品和服务支出


228.72


 


228.72


 


30201


     办公费


19.14


 


19.14


 


30202


     印刷费


0.30


 


0.30


 


30203


     咨询费


 


 


 


 


30204


     手续费


 


 


 


 


30205


     水费


1.51


 


1.51


 


30206


                电费


58.22


 


58.22


 


30207


          邮电费


6.49


 


6.49


 


30209


      物业管理费


86.89


 


86.89


 


30211


         差旅费


2.98


 


2.98


 


30212


  因公出国(境)费用


 


 


 


 


30213


      维修(护)费


7.03


 


7.03


 


30215


             租赁费


 


 


 


 


30215


        会议费


0.19


 


0.19


 


30216


    培训费


8.51


 


8.51


 


30217


         公务接待费


1.77


 


1.77


 


30226


    劳务费


0.14


 


0.14


 


30227


    委托业务费


 


 


 


 


30228


        工会经费


11.55


 


11.55


 


30231


  公务用车运行维护费


12.29


 


12.29


 


30239


    其他交通费用


0.13


 


0.13


 


30299


        其他商品和服务支出


11.58


 


11.58


 


303


对个人和家庭的补助


279.20


279.20


 


 


30301


     离休费


 


 


 


 


30311


     住房公积金


47.22


47.22


 


 


30312


     提租补贴


7.92


7.92


 


 


30313


     购房补贴


 


 


 


 


30399


其他对个人和家庭的补助支出


13.42


13.42


 


 


310


其他资本性支出


3.49


 


3.49


 


31002


     办公设备购置


3.49


 


3.49


 


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 


 



 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一般公共预算财政拨款支出决算表


 


公开07表


 


金额单位:万元


 


   


本年支出合计


基本支出 


项目支出


 


功能分类科目编码


科目名称


 


栏次


1


2


3


 


合计


1101.43


795.39


306.04


 


201


一般公共服务支出


845.35


749.03


96.32


 


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务


150.00


150.00


 


 


2010399


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


150.00


150.00


 


 


20131


党委办公厅(室)及相关机构事务


224.27


224.27


 


 


2013199


  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


224.27


224.27


 


 


20136


其他共产党事务支出


445.80


364.48


81.32


 


2013601


  行政运行


398.77


349.07


49.70


 


2013602


  一般行政管理事务


29.42


 


29.42


 


2013650


  事业运行


0.90


0.90


 


 


2013699


  其他共产党事务支出


16.71


14.51


2.20


 


20199


其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


 


2019999


  其他一般公共服务支出


25.28


10.28


15.00


 


207


文化体育与传媒支出


166.48


 


166.48


 


20701


文化


161.54


 


161.54


 


2070199


  其他文化支出


161.54


 


161.54


 


20702


文物


4.94


 


4.94


 


221


住房保障支出


46.36


46.36


 


 


22102


住房改革支出


46.36


46.36


 


 


2210201


住房公积金


38.44


38.44


 


 


2210202


提租补贴


7.92


7.92


 


 


229


其他支出


43.24


 


43.24


 


22999


其他支出


43.24


 


43.24


 


2299901


其他支出


43.24


 


43.24


 


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开08表


金额单位:万元


 


   


本年支出合计


人员经费


日常公用经费


 


 


经济分类科目编码


科目名称


 


 


 


 


 


 


合计


795.39


563.18


232.21


 


 


301


工资福利支出


283.98


283.98


 


 


 


30101


        基本工资


70.85


70.85


 


 


 


30102


    津贴补贴


87.49


87.49


 


 


 


30103


        奖金


 


 


 


 


 


30104


    社会保障费


38.11


38.11


 


 


 


30107


    绩效工资


39.00


39.00


 


 


 


30199


    其他工资福利支出


48.53


48.53


 


 


 


302


商品和服务支出


228.72


 


228.72


 


 


30201


     办公费


19.14


 


19.14


 


 


30202


     印刷费


0.30


 


0.30


 


 


30203


     咨询费


 


 


 


 


 


30204


     手续费


 


 


 


 


 


30205


     水费


1.51


 


1.51


 


 


30206


电费


58.22


 


58.22


 


 


30207


        邮电费


6.49


 


6.49


 


 


30209


    物业管理费


86.89


 


86.89


 


 


30211


        差旅费


2.98


 


2.98


 


 


30212


  因公出国(境)费用


 


 


 


 


 


30213


     维修(护)费


7.03


 


7.03


 


 


30215


            租赁费


 


 


 


 


 


30215


        会议费


0.19


 


0.19


 


 


30216


    培训费


8.51


 


8.51


 


 


30217


         公务接待费


1.77


 


1.77


 


 


30226


    劳务费


0.14


 


0.14


 


 


30227


    委托业务费


 


 


 


 


 


30228


        工会经费


11.55


 


11.55


 


 


30231


  公务用车运行维护费


12.29


 


12.29


 


 


30239


    其他交通费用


0.13


 


0.13


 


 


30299


     其他商品和服务支出


11.58


 


11.58


 


 


303


对个人和家庭的补助


279.20


279.20


 


 


 


30301


    离休费


 


 


 


 


 


30311


    住房公积金


47.22


47.22


 


 


 


30312


    提租补贴


7.92


7.92


 


 


 


30313


    购房补贴


 


 


 


 


 


30399


其他对个人和家庭的补助支出


13.42


13.42


 


 


 


310


其他资本性支出


3.49


 


3.49


 


 


31002


     办公设备购置


3.49


 


3.49


 


 


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


公开09表


 


 


 


 


 


 


金额单位:万元


“三公”经费


会议费


培训费


“三公”经费

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费


公务接待费


小计


公务用车购置费


公务用车运行维护费


17.85


 


13.11


 


13.11


4.74


7.87


10.85


 


 


 


 


 


 


 


 


相关统计数:


 


 


项目


统计数


项目


统计数


 


 


因公出国(境)团组数(个)


0.00


因公出国(境)人次数(人)


0.00


 


 


公务用车购置数(辆)


0.00


公务用车保有量(辆)


4.00


 


 


国内公务接待批次(个)


61.00


国内公务接待人次(人)


597.00


 


 


国(境)外公务接待批次(个)


0.00


国(境)外公务接待人次(人)


0.00


 


 


召开会议次数(个)


8.00


参加会议人次(人)


336.00


 


 


组织培训次数(个)


10.00


参加培训人次(人)


67.00


 


 


注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


 


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 


公开10表


 


 


 


 


 


 


 


金额单位:万元


 


   


年初结转和结余


本年收入


本年支出


年末结转和结余


 


功能分类科目编码


科目名称


小计


基本支出 


项目支出


 


栏次


 


 


1


2


3


 


 


合计


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


 


注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


 


 


机关运行经费支出决算表


 


公开11表


 


 


 


金额单位:万元


 


   


机关运行经费支出决算


 


科目编码


科目名称


 


合计


228.72


 


302


商品和服务支出


228.72


 


30201


     办公费


19.14


 


30202


     印刷费


0.30


 


30203


     咨询费


 


 


30204


     手续费


 


 


30205


     水费


1.51


 


30206


        电费


58.22


 


30207


         邮电费


6.49


 


30209


    物业管理费


86.89


 


30211


         差旅费


2.98


 


30212


  因公出国(境)费用


 


 


30213


     维修(护)费


7.03


 


30215


             租赁费


 


 


30215


        会议费


0.19


 


30216


    培训费


8.51


 


30217


         公务接待费


1.77


 


30226


    劳务费


0.14


 


30227


    委托业务费


 


 


30228


        工会经费


11.55


 


30231


  公务用车运行维护费


12.29


 


30239


    其他交通费用


0.13


 


30299


        其他商品和服务支出


11.58


 


注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。


 


政府采购支出决算表


 


公开12表


 


单位:万元


 


采购品目大类


采购决算


 


总计


财政性资金


其他资金


 


合计


20.93


20.93


 


 


一、货物


20.93


20.93


 


 


二、工程


 


 


 


 


三、服务


 


 


 


 


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


 


 



 


第三部分  2015 年度决算情况说明

一、 收入支出 总体 情况说明

 ( ) 收入总计 1363.60 万元。包括:

1 、财政拨款 1092.28 万元,为市级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入 57.25 万元,为市级财政专项收入。

3 、上年结转和结余 214.07 万元,为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度继续使用的资金。

( ) 支出总计 1363.60 万元。包括:

1 、一般公共服务支出  845.35 万元,主要用于党史工办及事业单位市革命纪念馆保障机构运转、开展党史宣教工作而发生的基本支出和专项支出。专项支出包括年鉴征编、党史征编、史志工作、续修志业务及纪念馆文物征集、展线设备维护、免费开放、抢救工程等方面的支出。

2 、文化体育与传媒支出 166.48  万元,主要用于革命纪念馆免费开放场馆、展线运行费用。具体包括陈展设备、智能化设备、电梯、空调、消防设施、给排水等的检修和维护。

3 、住房保障支出 46.36 万元,主要用于工办及市革命纪念馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出等。

5 、其他支出 94.03  万元,主要用于纪念馆专题展厅布展、零星维修工程等。

6 、年未结转和结余 211.38 万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委党史工办本年收入合计 1149.53 万元,其中:财政拨款收入 1092.28 万元,占 95%

三、支出决算情况说明

市委党史工办本年支出合计 1152.22 万元,其中:基本支出 846.18 万元,占 73.44% ;项目支出 306.04 万元,占 26.56%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委党史工办 2015 年度财政拨款收入总决算 1092.28 万元,支出总决算 1101.43 万元。

五、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2015 年度财政拨款支出 1101.43 万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 845.35 万元,占 76.75% ;文化体育与传媒支出 166.48 万元,占 15.11% ;住房保障支出 46.36 万元,占 4.21% ;其他支出 43.24 万元,占 3.93%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委党史工办 2015 年度财政拨款基本支出 795.39 万元,其中:

1 .人员经费 563.18 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 232.21 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015 年,党史工办一般公共预算财政拨款基本支出决算 795.39 万元。其中:

1. 人员经费 563.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 232.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况

2015 年度党史工办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况说明

市委党史工办 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 三公 经费的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 13.11 万元,占 三公 经费的 73.45% ;公务接待费支出 4.74 万元,占 三公 经费的 26.55% 。具体情况如下:

1 .公务用车购置及运行费支出 13.11 万元。其中:

1 )公务用车购置决算支出 0.00 万元。

2 )公务用车运行维护费决算支出 13.11 万元, 完成预算的 114 % ,决算数大于预算数的主要原因 是公务用车运行时间较长,已老旧破损,维修运行保养费用增加较大。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油、保养维修等费用。 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆,其中下属单位市革命纪念馆公务用车保有量 1 辆。

2 .公务接待费 4.74 万元。其中:

1 )外事接待支出 0.00 万元。

2 国内公务接待支出 4.74 万元 ,完成预算的 86.65 % ,决算数小于预算数的主要原因 是单位 贯彻落实中央八项规 定,严格审批公务接待清单,压缩公务接待次 数。国内公务接待主要为接待上下级业务部门检查指导工作以及相关业务部门工作交流活动, 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 61 批次, 597 人次。主要为接待业务部门业务工作交流。

市委党史工办 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.87 万元,完成预算的 79% ,决算数小于预算数的主要原因是压缩会议数量和会议开支。 2015 年度全年召开会议 8 个,参加会议 336 人次。主要为召开全市党史工作和地方志工作会议和市志评审会。

市委党史工办 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.85 万元,完成预算的 108% ,决算数大于预算数的主要原因是结合年度开展的 三严三实 专题教育,组织全体干部职工到井冈山接受红色精神的洗礼,领悟井冈山精神,增强干部职工的党性修养。 2015 年度全年组织培训 10 个,组织培训 67 人次。主要为 三严三实 专题教育活动中全体干部职工到革命摇篮井冈山见学培训 32 人次。

 

 

 

第四部分名词解释

1 、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入,是指预算单位在 财政拨款、事业收入、经营收入 等之外取得的收入。

3 、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4 、一般公共服务(类)支出,是指预算单位提供一般公共服务的支出。如党史工办保障机构正常运转、开展党史、地方志工作的基本支出和项目支出。

5 、文化体育与传媒支出,是指预算单位用于公用文化设施、文物保护与管理方面的支出。

6 、商业服务业等支出,是指预算单位用于旅游业管理与服务方面的支出。

7 、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如预算单位按照国家政策规定为职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

8 、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

9 、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10 、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11 三公经费 ,是指因公出国 ( ) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 ( ) 费指单位工作人员公务出国 ( ) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出。